推进民生实事、提升内审质效

2024-03-08 11:20 来源:审计署
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开展审计整改集中约谈

近日,北京市委审计办、市审计局对整改推动不力的11家单位的主要负责人开展审计整改集中约谈,市委审计委员会成员单位、有关主管部门的相关负责人参加。约谈会逐一通报约谈事由,指出审计整改存在的问题,并对后续审计整改落实提出具体工作要求。强调要切实增强审计整改的自觉性、主动性,层层压实审计整改责任,被约谈单位主要领导要坚决落实审计整改第一责任人责任,按项逐条明确整改措施和整改时限,倒排时间,限期整改到位;各主管部门要切实履行监督管理责任,加强对行业领域审计查出问题的分析研判,监督指导被约谈单位做好整改落实;审计机关要持续做好审计整改督促检查工作,分类提出整改要求,严格把住销号关口。要打好审计整改“组合拳”,市委审计委员会成员单位要进一步落实贯通协同工作机制,充分发挥各自职能作用,共同用好审计成果。要把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。约谈会要求,被约谈单位要在10个工作日内制定整改方案,30个工作日内上报约谈后的整改落实情况及相关证明材料,并将约谈有关情况纳入领导班子民主生活会等。

开展民生实事推进落实情况专项审计

2023年,内蒙古自治区人民政府工作报告中列出了43件民生实事项目,包含促进群众就业增收、加强社会保障、优化基本公共服务、改善群众居住环境等方面。自治区审计厅首次组织全区审计机关开展对呼和浩特、乌兰察布等8个盟市(旗县)民生实事推进落实情况专项审计调查。重点关注:被调查盟市责任部门是否根据地方实际制定切实可行的实施方案并组织实施;项目建设所需经费是否纳入本级政府预算、经费是否保障到位等情况;责任部门已完成项目的真实性、被调查盟市(旗县)责任部门阶段性目标任务是否达到序时进度要求;建设项目招投标程序、重要设计变更程序是否合规;项目涉及各类合同要素是否履行落实到位,有无存在违法分包和转包,是否存在工期延误等问题;项目建设是否达到方案明确的相关建设标准,项目工程质量是否存在瑕疵等情况;部门是否及时进行竣工验收,竣工验收是否严格执行相关标准,验收手续是否规范;责任部门是否建立后续运行、维护、管理等配套机制,是否提高后续服务质量和水平,以保障项目效益发挥。

召开特约审计员座谈会

近日,上海市审计局召开第七届特约审计员座谈会。特约审计员对上海市审计局依法履职工作成效给予肯定,就进一步发挥审计监督职能作用、提升审计工作质效、促进审计监督更好服务保障上海社会主义现代化建设大局提出相关建议。会议指出,上海市审计局正在积极谋划明年审计项目计划,特约审计员的意见建议扩大了审计视角,开拓了审计思路,将积极吸纳特约审计员的宝贵建议,在明年工作中加以研究改进,更好地推进上海审计工作高质量发展。会前,特约审计员赴审计项目现场调研,听取了审计组汇报,并就城中村改造建设审计工作提出意见建议。

建立审计监督与统计监督贯通协作机制

近日,河南省审计厅与省统计局联合印发《关于建立统计监督与审计监督贯通协作机制的意见(试行)》,建立统计监督与审计监督贯通协作机制。加强信息互通共享,明确双方商请对方提供有关地区和单位的信息互通共享内容,以及对于需要提供资料或出具书面证明材料的工作程序;进一步规范线索移送处置的范围和程序;健全监督协作配合机制,明确双方应当将对方提供的情况作为重点关注和重要参考。

多举措提升内审质效

江苏省南京市审计局持续强化对基层内审指导、加强内审成果利用、培养锻炼内审干部,提升全市内审工作质效。成立“内审处+12个区级审计机关+N个街道”协作共建平台,加大对全市街镇内审工作的检查指导,提升基层治理能力和服务水平。统计梳理全市98家街镇内审工作开展情况,对其中“三资”较多的涉农街镇组织实地调研,重点是总结推广经验做法,立查立改发现的问题,规范内部审计行为,帮助街道建立健全内审制度机制、规范内部审计程序,提高审计项目成效。为推广优秀街镇做法经验,专题召开全市“街镇内部审计工作推进会”,组织各区审计局内审部门、部分街道观摩学习。探索在内部审计工作中嵌入国家审计关注的工作事项,采取联合内部审计机构开展同步审计、交叉审计的方式利用内审成果。在市审计局组织的有关专项资金审计项目中,组织市、区两级教育系统内审人员参与该审计项目,撰写分项审计报告上交市审计局,实现政府审计与内部审计同向发力,同频共振。开发“南京市内部审计管理平台”,加强与内审沟通联系,提高工作效率。组织3期分行业内审实务培训,累计培训内审干部300余人,协调近50人(次)内审人员参与“以审代训”工作,锻炼培养一批内审骨干。