鼎城区审计局认真开展内部控制基础性评价工作
根据《财政部关于全面推进进行政事业单位内部控制建设的指导意见》文件精神,以及《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件要求,为进一步提高单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,鼎城区审计局高度重视,强化领导,明确职责,积极开展行政事业单位内部控制基础性评价工作。
1.高度重视,完善内控制度。充分认识实施《内控规范》的重要意义。从建立健全内部控制制度入手,根据内部控制规范的相关要求,系统梳理已有的内部控制程序并加以完善,着力规范审计工作流程,强化制约,落实责任追究,形成健全有效的内部控制体系,确保审计工作目标的实现和可持续发展。
2.加强领导,精心组织落实。成立由局长任组长的工作领导小组,从单位层面、业务层面、评价监督等方面制定贯彻实施内部控制规范工作方案,协调解决重大事项,监督、指导内部控制工作顺利开展,逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。
3.明确职责,开展评价工作。通过查看各类部署文件、会议记录、培训材料、学习笔记、签到表等,严格按照评价指标细则评分,撰写内部控制基础性评价报告,逐项列示扣分情况,根据扣分原因,描述下一步提高内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。(鼎城局 许光)
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