安乡县审计局多举措强化内部控制管理
为进一步提高内部管理水平,规范内部控制行为,加强廉政风险防控建设,安乡县审计局多举措强化内部控制管理。
一是建立内部控制制度。出台《局机关财务管理制度》,严格财务审批制度,明确公务接待、差旅等费用的列支标准及审批程序。
二是加强领导,提高认识。成立由局长任组长,分管副局长任副组长,财务人员任成员的内部控制领导小组,明确领导小组成员的职责及分工。
三是完善内部审查机制。每年组织单位审计业务骨干成立内部审计小组,通过对内部控制的定期检查,检测内部控制效果,评价内部控制制度制定的科学性和执行的有效性,查找问题并提出科学建议,完善单位内部控制管理。
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